中國互聯網絡信息中心2023年度部門預算(2023年4月)

        2023年04月28日09:23
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        中國互聯網絡信息中心2023年度部門預算? ??

        2023年4月? ??

        目錄

        第一部分 中國互聯網絡信息中心概況

        一、主要職責

        二、機構設置

        第二部分 中國互聯網絡信息中心2023年部門預算表

        一、部門收支總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、一般公共預算支出表

        六、一般公共預算基本支出表

        七、一般公共預算“三公”經費支出表

        八、政府性基金預算支出表

        九、國有資本經營預算支出表

        第三部分 中國互聯網絡信息中心2023年部門預算情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 中國互聯網絡信息中心概況

        一、主要職責

        中國互聯網絡信息中心是經國家主管部門批準,于1997年6月3日組建的管理和服務機構,行使國家互聯網絡信息中心的職責。主要職責包括四個方面:一是負責國家網絡基礎資源的運行管理和服務;二是承擔國家網絡基礎資源的技術研發并保障安全;三是開展互聯網發展研究并提供咨詢;四是促進全球互聯網開放合作和技術交流。

        二、機構設置

        中國互聯網絡信息中心設有:業務管理部、業務發展部、互聯網發展研究部、國際部、宣傳推廣部、用戶服務部、運行管理部、技術研發部、基礎技術實驗室、工程實驗室、安全管理部、黨群工作部、紀檢監察部、辦公室、人力資源部、財務部、科技管理部,共計17個部門。

        第二部分 中國互聯網絡信息中心2023年部門預算表

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        (注:2023年中國互聯網絡信息中心無政府性基金預算支出,故本表無數據。)

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        (注:2023年中國互聯網絡信息中心無國有資本經營預算支出,故本表無數據。)

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        (注:2023年中國互聯網絡信息中心無財政撥款“三公”經費預算支出,故本表無數據。)

        第三部分 中國互聯網絡信息中心2023年部門預算情況說明

        一、關于中國互聯網絡信息中心2023年收支總表的說明

        按照綜合預算的原則,中國互聯網絡信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。中國互聯網絡信息中心2023年收支總預算83023.54萬元。

        二、關于中國互聯網絡信息中心2023年收入總表的說明

        中國互聯網絡信息中心2023年收入預算83023.54萬元,其中:上年結轉311.23萬元;一般公共預算財政撥款收入1769.91萬元,占2.13%;事業收入26703.72萬元,占32.16%;其他收入3538.68萬元,占4.26%;使用非財政撥款結余50700.00萬元,占61.07%。

        三、關于中國互聯網絡信息中心2023年支出總表的說明

        中國互聯網絡信息中心2023年支出預算83023.54萬元,其中:基本支出17199.16萬元,占20.72%;項目支出65824.38萬元,占79.28%。

        四、關于中國互聯網絡信息中心2023年財政撥款收支總表的說明

        中國互聯網絡信息中心2023年財政撥款收支總預算2081.14萬元,收入包括:一般公共預算撥款1769.91萬元、上年結轉311.23萬元;支出包括:一般公共服務支出311.23萬元、科學技術支出1658.65萬元、社會保障和就業支出107.88萬元、住房保障支出3.38萬元。

        五、關于中國互聯網絡信息中心2023年一般公共預算支出表的說明

        中國互聯網絡信息中心2023年一般公共預算支出2081.14萬元,比2022年執行數增加268.35萬元,增長14.80%。具體安排情況如下:

        (一)一般公共服務支出2023年年初預算311.23萬元,比2022年執行數增加311.23萬元,增加100%。主要原因是:為結轉資金。

        (二)科學技術支出2023年年初預算1658.65萬元,比2022年執行數減少42.76萬元,減少2.51%。主要原因是:2023年相關機構運行及項目支出減少。

        (三)社會保障和就業支出2023年年初預算107.88萬元,比2022年執行數減少0.12萬元,減少0.11%。主要原因是:2023年相關項目支出減少。

        (四)提租補貼2023年年初預算3.38萬元,與2022年持平。

        六、關于中國互聯網絡信息中心2023年一般公共預算基本支出表的說明

        中國互聯網絡信息中心2023年一般公共預算基本支出397.41萬元,其中:人員經費313.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費;公用經費:83.57萬元,主要為物業管理費。

        七、關于中國互聯網絡信息中心2023年政府采購預算的說明

        中國互聯網絡信息中心2023年政府采購預算總額15067.24萬元,其中:政府采購貨物預算5819.56萬元、政府采購工程預算280.00萬元、政府采購服務預算8967.68萬元。

        八、關于中國互聯網絡信息中心2023年國有資產占用情況的說明

        截至2022年7月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備29臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。2023年部門預算安排購置機要通信車輛1輛;單位價值100萬元以上專用設備4臺(套)。

        九、關于中國互聯網絡信息中心2023年預算績效管理情況的說明

        2023年中國互聯網絡信息中心對單位項目支出全面實施績效目標管理,涉及當年財政撥款1372.50萬元,其中:一般公共預算撥款1372.50萬元。同時,將按照財政部有關制度規定全面開展績效監控和自評。根據以前年度績效評價結果,優化項目支出預算安排,并進一步改進管理、完善政策。

        第四部分 名詞解釋

        一、收入科目

        (一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

        (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。如投資收益、利息收入等。

        (五)使用非財政撥款結余:指預計用非財政撥款結余資金彌補本年度收支差額的數額。

        (六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        二、支出科目

        (一)科學技術(類):指用于科學技術方面的支出。包括基礎研究、科技條件與服務等五個款級支出科目。

        1.基礎研究(款):指用于基礎研究和重點實驗室等方面的支出。

        2.科技條件與服務(款):指用于完善科技條件的支出。

        (二)社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款):指用于行政事業單位養老方面的支出。

        1.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        2.機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

        (三)資源勘探工業信息等(類):反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

        (四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指機關事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

        1.住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性津貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

        2.提租補貼(項):是經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

        3.購房補貼(項):是根據《國務院院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<廳字〔2005〕8號>》規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

        (五)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

        (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (八)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。


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